可以的,可以補(bǔ)進(jìn)來的。
老師,單位20年11月份預(yù)付了家具款,12月份開的發(fā)票,今年1月才把發(fā)票拿過來,稅已經(jīng)報(bào)完了單位是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,現(xiàn)在這個(gè)家具固定資產(chǎn)我應(yīng)該怎么入賬
老師,11月份給我開的專票商場(chǎng)服務(wù)費(fèi) 發(fā)票專票,價(jià)稅合計(jì)3273.6元,今天才給我,我已經(jīng)外賬結(jié)完賬報(bào)完稅了,這個(gè)發(fā)票入到2022年一月份可以嗎,做一月份費(fèi)用
郭老師,我2022年已經(jīng)結(jié)賬完,報(bào)完稅了,利潤(rùn)8萬多,交了2000多所得稅,但我今天剛剛發(fā)現(xiàn),我少結(jié)轉(zhuǎn)了成本5萬元,這可怎么辦啊?您看我1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?是不是就核算不準(zhǔn)確了?但我已經(jīng)按8萬多利潤(rùn)報(bào)給老板了,您看我怎樣調(diào)整呢?怎么辦比較好?
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開具一次匯總的發(fā)票,但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了,我今年1月份才開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以在今年抵扣嗎,
老師,去年銷售的產(chǎn)品,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成本了,然后今天拿過來一個(gè)要報(bào)銷的發(fā)票,是去年的銷售的產(chǎn)品的成本,我是不是這個(gè)月正常結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)項(xiàng)目的成本就可以了???
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
我不是要補(bǔ)到23年,想把這幾張票入在24年1月份里可以嗎?
可以的,可以這么做的。
為啥呢?感覺跨年了不可自吧?
以后為什么不可以啊,如果你不做的話,你當(dāng)時(shí)已經(jīng)支付了,不是實(shí)際業(yè)務(wù)和你賬上的不一致。
我是說跨年了!跨年費(fèi)用!是不是應(yīng)該調(diào)整23年的未分配利潤(rùn)???
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有未來適用法,可以做到當(dāng)年,如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,他不構(gòu)成重大影響,也可以做到當(dāng)年呀。
他不是所有的必須得用以前年度損益調(diào)整來做。