嗯嗯,可以的,沒問題的
老師 去年的支付銀行手續(xù)費(fèi) 發(fā)票是今年2月份才開的, 這樣匯算清繳可以抵扣?
12月份手續(xù)根據(jù)銀行分已入賬,1月收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票開具日期也是1月份,這發(fā)票已經(jīng)跨年了,還有進(jìn)項(xiàng)稅額,這發(fā)票怎么入賬?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票一年到銀行開具一次匯總的發(fā)票,但是去年12月份的賬已經(jīng)完事了,我今年1月份才開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以在今年抵扣嗎,
你好,我想問一下,銀行扣的手續(xù)費(fèi),要找銀行開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票,棉服匯算清繳時(shí)才能抵扣嗎?第二個(gè)問題,只要在做完年度匯算清繳前,讓銀行開出來才有效嗎?還是必須當(dāng)年開出來?你像去年發(fā)生的手續(xù)費(fèi),我4月份找銀行開出來可以嗎?謝謝了
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
不開發(fā)票可以嗎,我看之前代賬公司給做的時(shí)候都沒有給開發(fā)票呀
不開票不能稅前扣除
那銀行能給補(bǔ)開20年和21年的嗎?是不是應(yīng)該要求按年分開開發(fā)票
是的分年份開2張或者,備注好,開2行
嗯嗯,老師還想問一下,我22年交的企業(yè)所得稅多交了,但是我不想退想今年交1季度所得稅的時(shí)候一起用掉,需要怎么做呀
需要匯算清繳完畢才能抵減上年交的
那我就三月份把匯算清繳做了,四月份的時(shí)候就能抵減1季度的費(fèi)用了唄,那樣我的分錄怎么做呀
沒特別的f分錄的哈
正常計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款,那我抵扣那部分怎么寫啊
直接在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方體現(xiàn)