您好您是一般納稅人嗎
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤總額累計(jì)10萬。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬。即1-4季度累計(jì)利潤總額是8萬。不需要繳納所得稅對(duì)吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù),還是需要手動(dòng)填寫?金額是多少呢?
您好老師,我想咨詢一個(gè)問題,就是20年虧損5萬,21年1和2繼續(xù)虧損幾萬,現(xiàn)在3季度贏了了5000,現(xiàn)在糾結(jié)的是報(bào)表在填本年累計(jì)金額的時(shí)候是盈利5000,但是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅報(bào)表的時(shí)候沒有寫盈利,而是彌補(bǔ)虧損了,不用繳納所得稅,我不懂哪里不對(duì),利潤表不用考慮20年,但是所得稅報(bào)表需要考慮20年虧損嗎?謝謝老師
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,老師,單位賣車給個(gè)人,沒開發(fā)票,賣了5萬元,這個(gè)收入需要填寫在增值稅申報(bào)表一,哪一行?
我6月份賣自用二手車賣5萬按13%做無票收入,10月份開具發(fā)票還有5萬無票收入,10月份申報(bào)增值稅沖6月份5萬車再做5萬貨物無票收入,申報(bào)增值稅的附表無票收入一欄還需要填寫嗎
老師我們是付款方,公司有個(gè)員工張三是在我們公司上班,我們公司付款給達(dá)人公司代發(fā)工資,因?yàn)樵谒麄児举I的社保。這個(gè)我們公司應(yīng)該怎么做賬?
老師我有個(gè)公司的帳剛拿回啦,我要錄入軟件,看科目余額表就行吧
公司給員工保險(xiǎn)通訊費(fèi),發(fā)票開員工個(gè)人可以嗎
工地顧得臨時(shí)工,買了商業(yè)保險(xiǎn),這種需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如果不報(bào)個(gè)稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊
我們公司請(qǐng)了一個(gè)挖機(jī)挖土?,F(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票,是不是做個(gè)結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費(fèi)稅前可以抵扣嗎?
老師,報(bào)銷費(fèi)用電子發(fā)票,發(fā)票金額大于報(bào)銷金額可以嗎
老師為什么要減掉所得稅
居間費(fèi)是三方簽訂協(xié)議 還是兩方
我們是做電商的,會(huì)請(qǐng)人直播,會(huì)有一下小商品做福利,價(jià)格不是很貴,但是累計(jì)起來金額還是不小的,對(duì)方不能開具發(fā)票,要怎么處理呢
老師,你好,采購原材料的金額多記,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款,實(shí)際已經(jīng)付完了,請(qǐng)問多記部分要怎么處理
小規(guī)模的