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國際貨運代理代理港口港使業(yè)務,21年發(fā)生的若干航次代理業(yè)務,供應商為同一個,21年年底只收了8成款,仍有尾款未結余,23年的4月結算了尾款,金額幾十萬美金,結算清賬時發(fā)現(xiàn)有小部分未開票確認收入,也未申報。23年已補,確認收入時可以歸為23年收入嗎,還是以前年度,該如何賬務處理和稅務申報

2024-01-15 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 21:06

您好,這個的話,最好是屬于23年收入,這個是不影響的,你好

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快賬用戶7600 追問 2024-01-15 21:08

那稅務檢查會有問題嗎 該怎么解釋合理 會有滯納金或罰款嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 21:09

這個的話,可以說是業(yè)務結算原因,推遲確認收入,按照收入期間,不會有滯納金

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您好,這個的話,最好是屬于23年收入,這個是不影響的,你好
2024-01-15
您好,是的, 借待處理財產(chǎn)損溢-30000? 貸:未分配利潤,這個也要結轉。分錄是這么寫的
2024-12-15
您好,最后一個分錄 待處理財產(chǎn)損溢 是個過度科目,在年末要確定處置的結轉,前面2個分錄對的,,要更正23年年報
2024-12-14
不建議用手撕發(fā)票。應先梳理人工成本資料(勞務合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調(diào)整、補稅及滯納金。
2025-04-16
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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