晚上好,差這個(gè)金額是正常的,這個(gè)增值稅對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,要不要交所得稅看清理科目的余額方向。 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 上面2個(gè)分錄的 固定資產(chǎn)清理 結(jié)轉(zhuǎn)
我開(kāi)了一張銷(xiāo)售公司二手車(chē)的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅加入銷(xiāo)售額里面了,但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過(guò)收入科目,導(dǎo)致增值稅報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上,是不是票開(kāi)錯(cuò)了?
老師:三月份收到個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi),作了無(wú)票收入申報(bào)了增值稅,那么,申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是不是包含了這筆個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)的金額,
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷诙径仍鲋刀惿陥?bào)表上申報(bào)了無(wú)票收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā)票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)诘谝患径群偷?二季度增值稅申報(bào)表上申報(bào)了無(wú)票 收入,但我們第三季度又開(kāi)了票給 對(duì)方,我們沒(méi)有沖無(wú)票收入,在這 個(gè)月申報(bào)第四季度時(shí)我沖開(kāi)票收 入,要不要把第三季度開(kāi)的那張發(fā) 票要不要加在無(wú)票收入里面紅沖?
增值稅申報(bào)表里面這個(gè)二手車(chē)報(bào)了無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表跟我的賬目里面收入對(duì)不上,差了這個(gè)二手車(chē)的那個(gè)金額,那季度要還所得稅嗎,急急急
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒(méi)收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開(kāi)票,現(xiàn)在注銷(xiāo)公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬(wàn),, 這種沒(méi)走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無(wú)票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問(wèn)公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫(xiě)固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫(xiě)我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
那個(gè)差額我做到營(yíng)業(yè)外收入里面去了,交了所得稅
您好,沒(méi)錯(cuò)的,固定資產(chǎn)清理要轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益,是收益就要交所得稅,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)的
那我報(bào)報(bào)表收入跟增值稅申報(bào)表收入對(duì)不上可以是吧,不用根據(jù)增值稅申報(bào)表上面的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
您好,有處理固定資產(chǎn),這個(gè)收入對(duì)不起才是正確的呢