你好,沒有結賬,就直接找到憑證去改,跨年了,反結賬去改
老師,8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯了,管理費用應該是400 銷售費用應該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎,更正某年某月憑證 借 管理費用-500 銷售費用-600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
老師,你好!想問下,2020年12月開了銷售發(fā)票,1月份申報稅時支付了相關稅費,那做1月份支付稅費的分錄要怎么做?以下圖片是12月份計提和結轉了的稅費憑證。
老師你好,12月的管理費用少記了幾毛錢,一月份紅沖更正的的所有會計分錄怎么寫
老師,你好,12月份憑證里管理費用錄錯數(shù)了,多錄了2000塊錢,怎么更正?
老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現(xiàn)在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現(xiàn)在做3月份的賬發(fā)現(xiàn)錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現(xiàn)金736元, 那我現(xiàn)在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
一般納稅人進項已經抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經過進項稅額轉出吧?然后進來進項發(fā)票直接就被沖減了
老師,個人的支付寶賬號轉賬到對公戶,顯示的對方名稱是支付寶(中國)網(wǎng)絡技術有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫,后期供應商會把成品一起還回來,這個不用做借方結轉成本的吧,麻煩解答
報表上的未分配利潤數(shù)據(jù)是怎么得來的呢
老師好,建設一條新生產線,計算他每年的現(xiàn)金靜流量時,每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開紅字嗎?
企業(yè)所費稅報表被更正后,還能查詢到以前報表嗎
老師好,新成立的公司開具專票下個月可以認證進來的專票嗎?
工廠以exw條款和香港的一家貿易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內裝載前的運輸費和保費發(fā)票,賬單及水單,以此證明工廠貨物實際有出口,否則按內銷13%征稅,這段運輸是客戶負責的,但是因為客戶是香港公司,他是和一家香港運輸公司B簽署運輸合同,B再和香港物流公司C簽署轉包運輸合同、根據(jù)避免雙重征稅協(xié)定,B和C都分別開具形式發(fā)票,實際C再委托國內子公司D完成業(yè)務,D開具了一定數(shù)額的增值稅票給C以備稽查,但是額度和實際發(fā)生的不符,現(xiàn)在的問題是1.客戶A擔心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務局認不認可這個香港物流公司開具的形式發(fā)票,雖然B開具的形式發(fā)票都有對應的賬單可以證明的,這個是有據(jù)可查的,運輸是純國內運輸,即工廠到出口監(jiān)管倉段的運輸,提交后稅務局會不會質疑國內的業(yè)務為何跑去香港結算?如果稅務局這樣問的話,可不可以用那個大陸和香港避免雙重征稅協(xié)定來說明,因為我是香港公司,所以我在香港結算,可不可以這樣子?因為那個協(xié)定書是說香港公司如果在大陸開展陸運業(yè)務,是可以免征大陸這邊的稅,所以以這個點回來回應稅局可以嗎?還是說稅務會問實際運作的公司;2.如A不提供發(fā)票和水單,
一般納稅人開發(fā)票,對方已經抵扣,后沖紅怎么做賬預處理