需要按5%交企業(yè)所得稅
你好老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額30萬以內(nèi)免增值稅說的是開普通發(fā)票吧,開增值稅發(fā)票無論發(fā)票多少金額都得交稅吧?
請小規(guī)模納稅人,季度30萬以內(nèi)免征增值稅,請問免征的增值稅部分,交企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人季度30萬以內(nèi),是免征增值稅的,是指的普票吧,專票是免不了的吧
小規(guī)模開普票30萬,交納多少增值稅,企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)??梢蚤_3個點專票是嗎?只是不能用專票抵扣,按3%交增值稅,附加費減半,季度30萬普票免交增值稅,企業(yè)所得稅是300萬以內(nèi)的按5%交企業(yè)所得稅是嗎?
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他,請勿重復接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補償金是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務商開給我的專票被稅務局要求做進項轉(zhuǎn)出,我要求服務商退回我進項轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因為我無法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?
如果有足夠多的成本費用可以抵這個開票的金額,那么30萬以內(nèi)就不需要交企業(yè)所得稅了是這樣是吧
是的,你的理解是對的。
是的,你的理解是對的。