您好需要繳納企業(yè)所得稅。
小規(guī)模納稅人季度交增值稅30萬以下免征增值稅嗎
請小規(guī)模納稅人,季度30萬以內(nèi)免征增值稅,請問免征的增值稅部分,交企業(yè)所得稅?
請問老師,小規(guī)模納稅人,月銷售10萬以下,季度銷售30萬以下,免征增值稅,這里的免征增值稅包括專票嗎?
增值稅5%小規(guī)模企業(yè),季度30萬以內(nèi)免征增值稅嗎?有相關(guān)政策沒
你好 2022年小規(guī)模從第四季度不是免征增值稅嗎 ,免征的增值稅稅額用做不征稅收入嗎 免征的稅額用計入收入繳納企業(yè)所得稅嗎 還有23年的30萬以內(nèi)的免征的增值稅用交所得稅嗎
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
比如不含稅收入9900,免征增值稅100,這100季度預(yù)交企業(yè)所得稅時要交企業(yè)所得稅,是這樣理解的嗎?
您好 您的理解是正確的。
好的,謝謝!
不客氣如果問題解決請好評。