你好,當(dāng)時(shí)購(gòu)買的時(shí)候有證明嗎?
你好!老師,我想問(wèn)一下,就是我司是做鑄造廠,然后,以一直以為報(bào)廢的產(chǎn)品都沒(méi)有入過(guò)賬?,F(xiàn)在我要求倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)車間的需要每個(gè)月提供報(bào)廢單給我入賬?,F(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,因?yàn)楫a(chǎn)品是自產(chǎn)報(bào)廢的,做為原材料重新溶爐的話,原材料的單價(jià)應(yīng)該怎么來(lái)確定呢?謝謝!
你好,老師,我公司進(jìn)銷匹配,現(xiàn)在做完賬上有45萬(wàn)的利潤(rùn),然后購(gòu)買了30萬(wàn)的電腦,我還沒(méi)入帳,我要是一次性都做了庫(kù)存,將來(lái)的賣出去,我要是一次性都入了固定資產(chǎn),但是事實(shí)上沒(méi)這些東西,我怎么處理比較好一些
你好,老師,我公司進(jìn)銷匹配,現(xiàn)在做完賬上有45萬(wàn)的利潤(rùn),然后購(gòu)買了30萬(wàn)的電腦,我還沒(méi)入帳,我要是一次性都做了庫(kù)存,將來(lái)的賣出去,我要是一次性都入了固定資產(chǎn),但是事實(shí)上沒(méi)這些東西,我怎么處理比較好一些
你好我想問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有入過(guò)固定資產(chǎn),現(xiàn)在重新全部般點(diǎn)后要編號(hào)怎么來(lái)入庫(kù),好多東西無(wú)法確定價(jià)格了怎么辦
單位是做出國(guó)留學(xué)的,,賬在記賬公司,現(xiàn)在要建立新的賬套,固定資產(chǎn)就是一些辦公桌椅電腦,我需要和老板商量固定資產(chǎn)要不要入賬的問(wèn)題嗎?這些辦公用品怎么處理,入不入賬??好像一些單據(jù)都沒(méi)有無(wú)法知道采購(gòu)價(jià)格
請(qǐng)問(wèn)盤點(diǎn)盤虧庫(kù)存商品500是按零售金額計(jì)算的,當(dāng)快賬處理時(shí)員工賠款做會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款盤點(diǎn)500 貸:庫(kù)存商品260成本 貸:應(yīng)該記什么科目? 這種處理對(duì)不對(duì)
麻煩老師詳細(xì)總結(jié)一下,一般納稅人可以抵扣的專票和部分普票(按照計(jì)算抵扣和勾選抵扣來(lái)分類),謝謝!
老師,因管理生產(chǎn)的廠長(zhǎng)失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬(wàn)元由廠長(zhǎng)承擔(dān),其中2.5萬(wàn)元包含返回的運(yùn)費(fèi)1100元,1100元運(yùn)費(fèi)由李總墊付了,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對(duì)方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預(yù)繳的,匯總到總公司申報(bào)?,F(xiàn)在分公司準(zhǔn)備注銷了,分公司還有債權(quán)債務(wù),庫(kù)存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說(shuō)分公司的債權(quán)債務(wù)、庫(kù)存可以并入總公司,由總公司承擔(dān)。并入總公司承擔(dān)有什么注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認(rèn)證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老師 商會(huì)的賬 好做嗎
老師,開通銀行承兌限額一般是多少,想填多少就填多少嗎
老師,我司是商貿(mào)公司,和其他工廠約定合作,利潤(rùn)共同分紅,然后4-6月份因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致虧損,那么成本發(fā)票的可以大于收入嗎?
郭老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目已有憑證,如果新增科目將替代上級(jí)科目是這樣提醒的
沒(méi)有時(shí)間有點(diǎn)好多東西可能沒(méi)有正常入賬,好多都找不到
你好,那你就別做固定資產(chǎn)了,不知道價(jià)格沒(méi)法做,你之前已經(jīng)做一次做了費(fèi)用是吧。
固定資產(chǎn)很多,怕是有百把件的,現(xiàn)在我們要重新盤點(diǎn)后,還要編號(hào)重新入賬
之前怎么做賬的,你知道嗎?
有些可能真的沒(méi)做過(guò)賬,也沒(méi)有入過(guò)賬,有些可能是以費(fèi)用的形式入賬了
那你需要查清楚,別重復(fù)做了。
那如果是費(fèi)用形式入賬的我們?cè)鮼?lái)做入理呢!
你好,你可以不用修改。
如果你想要修改的話,借固定資產(chǎn),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)