您好同學(xué),這個是內(nèi)賬還是外賬,然后這些辦公桌椅金額應(yīng)該不太高,對吧?如果是內(nèi)賬的話,我建議大體估計一個價格入賬,如果是外賬的話,因為現(xiàn)在準(zhǔn)備是建立新的賬套,而且這些資產(chǎn)的金額不高,我建議不入賬了,也沒啥不好的影響。
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價196萬,先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
公司已經(jīng)運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險?
老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房有送貨單和合同,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中有固定資產(chǎn),總賬和采購,庫管不在一個屋辦公,庫管那邊正常入庫和出庫,那我總賬這怎么知道庫房那來了固定資產(chǎn)需要入賬呢?送貨的時候時有送貨單但沒開發(fā)票!又該如何做賬呢!
單位是做出國留學(xué)的,,賬在記賬公司,現(xiàn)在要建立新的賬套,固定資產(chǎn)就是一些辦公桌椅電腦,我需要和老板商量固定資產(chǎn)要不要入賬的問題嗎?這些辦公用品怎么處理,入不入賬??好像一些單據(jù)都沒有無法知道采購價格
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗布、打卷,打包后)買進來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團平臺的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
我現(xiàn)在算是內(nèi)賬吧。那銀行存款需要真實的數(shù)據(jù)嗎?
就是我現(xiàn)在啥數(shù)據(jù)都沒有,單據(jù)也沒有,感覺自己好被動啊。賬還在記賬公司。公司現(xiàn)在也沒有會計想,我是剛來的
如果是內(nèi)賬的話,我建議你自己先提前錄入個期初數(shù)據(jù)。先盤點一下公司的庫存、現(xiàn)金、銀行存款以及固定資產(chǎn),然后先提前錄入個期初數(shù)據(jù),再根據(jù)期初數(shù)據(jù)。從現(xiàn)在開始往后做賬,這樣會比較清楚一些。
如果不太清楚的話,大體估計一下就行,因為畢竟是內(nèi)嘛,即便是有點差異,主要差異不太大,也沒事兒,也沒什么問題的。
我還需要做什么啊
老師說的是大體估計一下什么啊
大體估計一下固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)不是還要提折舊,影響利潤嗎?我需要跟老板說嗎?就是公司沒有固定資產(chǎn),賬上不顯示了?
嗯,內(nèi)賬的話,可以事先跟你老板溝通一下,如果覺得固定資產(chǎn)的金額比較少,沒必要入賬的話,那直接告訴你老板就不入賬了,然后光盤點一下庫存現(xiàn)金和銀行存款就可以了。
我剛才說的是,估計一下固定資產(chǎn)的金額。如果覺得金額很小,不想入賬的話,也不需要估計了。