你好? 需要申報(bào)。? 你們教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加也得減半征收的。? 你季度超過了30萬了? ?
小規(guī)模納稅人本季度沒有自開票,稅務(wù)局代開60萬專票,增值稅、城建稅已在代開時(shí)繳納,那現(xiàn)在的教育附加和地方教育附加需要申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人本季度開票超過30萬,城市建設(shè)維護(hù)稅在代開發(fā)票時(shí)自動(dòng)扣除,那教育費(fèi)附加跟地方教育附加是不是自己申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人,本季銷售額23萬,稅務(wù)代開專票,增值稅和城建開票時(shí)已交,請(qǐng)問教育及地方教育附加本季還需要繳納?
我公司為小規(guī)模納稅人,有去稅務(wù)局代開專票,當(dāng)時(shí)只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開具普票,想問下,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)代開部分的城建和教育費(fèi)和地方教育附加嗎?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報(bào)2024年的個(gè)稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報(bào)了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報(bào)表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請(qǐng)問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個(gè)1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個(gè)數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個(gè)數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn),退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個(gè)人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個(gè)公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個(gè)也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時(shí)也是高新技術(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報(bào)嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對(duì)嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
那怎么申報(bào)呢,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)交稅額是0,教育附加和地方教育附加就默認(rèn)是0了
?你好 你增值稅 專票是繳納了的。? 你附加稅 應(yīng)交稅費(fèi) 不可能是0 哦。? 你增值稅 繳納的金額 寫在附加稅的計(jì)稅金額里面去。??