同學(xué),你好 你之后匯算清繳,選擇0或者60000
老師你好,請問個體工商戶成立沒有滿1年,在預(yù)繳時可扣除投資者減除費用是按每月5000扣除的,申請個人經(jīng)營所得年度匯算清繳的投資者減除費用又是按年60000扣除的,這個怎么修改啊
老師,我單位6月份成立的,但是申報經(jīng)營所得表時季度申報只扣除個人減除費用35000元,但是申報年報表時扣除費用只有60000和0元選擇,不讓填寫,我該怎么辦呢。
個體戶經(jīng)營所得季報時已扣減了投資者費用每月5000元,現(xiàn)在匯算清繳投資者減除費用還能填6萬嗎? 個體戶減半征收經(jīng)營所得稅的政策截止到什么時候
個體戶經(jīng)營所得申報,在季報中每季度扣除15000的投資者減除費用了,年報的時候還可以填42欄投資者減除費用60000元嗎?
這個個體戶2022年第四季度剛成立,我第四季度預(yù)繳時,投資者減除費用填了15000,預(yù)繳了800的稅,我現(xiàn)在報年報,投資者費用只能填6萬和0,要不退稅要不得補幾百的稅,我現(xiàn)在要是投資者費用不填,直接把費用上調(diào),年報和預(yù)繳表就不一樣了
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我選擇0需要補稅,選擇60000需要退稅,我不補稅也不退稅該怎么辦
同學(xué),你好 這個不行的