同學(xué)你好 最后匯算清繳的時候多退少補
個稅經(jīng)營所得年報的事,我第四季度填了投資者減除費用15000預(yù)繳了800多,現(xiàn)在我填年報要不要填投資減除費用6萬,填了我就得退稅
這個個體戶2022年第四季度剛成立,我第四季度預(yù)繳時,投資者減除費用填了15000,預(yù)繳了800的稅,我現(xiàn)在報年報,投資者費用只能填6萬和0,要不退稅要不得補幾百的稅,我現(xiàn)在要是投資者費用不填,直接把費用上調(diào),年報和預(yù)繳表就不一樣了
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
個體戶,由記賬公司補報了2022年的所得稅。關(guān)于他填報的年度匯算清繳數(shù)據(jù)不太理解。成本費用這塊清繳比預(yù)繳少了29000,是什么原因。另外為啥清繳時候,利潤10萬多,不再扣除投資者減除費用6萬了呢。該法人名下還有公司和其他個體戶!
老師 季度23年預(yù)繳納所得稅四個季度合計15000元,到年度納稅申報的時候退了7000,原因是在季度上沒有彌補以前年度虧損。我沒選擇退稅,這樣的話就不需要賬務(wù)處理了嗎 比如24年預(yù)繳企業(yè)所得稅是8000,賬務(wù)上可以直接計提1000的所得稅費用 在繳納這樣操作對不對
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
老師,老板有兩個個體,這個個體去年最后一個季度成立,我這個個體不填6萬,直接調(diào)高點費用可以嗎?不想交太多稅,
C表會涉及到交稅嗎?經(jīng)營所得交了個人所得稅還用報嗎?一直沒報工資薪金個稅
同學(xué)你好 這個匯算清繳就是多退少補
老師,這個年報和預(yù)繳表可以不一樣是吧
同學(xué)你好 這個可以不一樣 但是最后收入都是一樣的
我可以調(diào)費用嗎?
同學(xué)你好 這個可以的哦