你好,你看一下所屬期是不是從一月份開始的。
老師你好。我單位要報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營年報(bào),問題是我單位成立于2020年6月。季報(bào)的是6-12月份報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營減除費(fèi)用是3萬(每月減除是5000元)。但是現(xiàn)在報(bào)年報(bào)的時(shí)候,那個(gè)減除費(fèi)用直接是6萬,不能改動(dòng)。這個(gè)在網(wǎng)上申報(bào)要怎么填寫?
老師我單位6月份成立的,我申報(bào)經(jīng)營所得季報(bào)時(shí)扣除35000.可我申報(bào)年報(bào)時(shí)自動(dòng)扣除60000,那也應(yīng)該是35000啊,為什么從1月份計(jì)算的呢?
老師,我單位6月份成立的,但是申報(bào)經(jīng)營所得表時(shí)季度申報(bào)只扣除個(gè)人減除費(fèi)用35000元,但是申報(bào)年報(bào)表時(shí)扣除費(fèi)用只有60000和0元選擇,不讓填寫,我該怎么辦呢。
請(qǐng)問老師,在申報(bào)法人合伙人的經(jīng)營所得時(shí)我填的收入是0減除費(fèi)用0?,F(xiàn)在申報(bào)法人的個(gè)人所的稅匯算清繳,減除費(fèi)用是0.不是60000元。我是哪里出現(xiàn)問題了呢?怎么修改?
老師,在2022.1月報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得稅時(shí),申報(bào)表有個(gè):允許扣除的個(gè)人費(fèi)用力及其他扣除:60000,當(dāng)時(shí)交了稅。現(xiàn)申報(bào)年度個(gè)體經(jīng)營所得稅申報(bào)時(shí),沒那項(xiàng)了,要補(bǔ)交145元的經(jīng)營所得稅,這是什么情況啊
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
只能從1月選擇
那這個(gè)情況建議去大廳申報(bào)處理一下的呢