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你好老師,我們企業(yè)一二季度一共交了1500的所得稅,三季度虧損,四季度盈利,正常第四季度利潤表上應(yīng)該交八百多的稅,企業(yè)所得稅帶出來一百多,報表上這兩個稅填的不一樣是不是可以

2024-01-15 12:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 12:20

你好,四季度應(yīng)該實際繳納里面出現(xiàn)是1500才對

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快賬用戶8841 追問 2024-01-15 12:22

是,表里邊有,最后帶出來是一百多,因為所得稅的表正常是累計數(shù),但是利潤表當(dāng)期數(shù)的所得稅是八百多的稅款,這兩個表的稅不一樣是不是沒問題

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齊紅老師 解答 2024-01-15 12:22

你好 這個有問題的。

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你好,四季度應(yīng)該實際繳納里面出現(xiàn)是1500才對
2024-01-15
你好,第四季度年累計利潤是多少?它是根據(jù)年累計,它不是單獨(dú)再算一個季度的。
2024-02-25
全年虧損那就不用交了,因為可以稅前利潤彌補(bǔ)虧損。
2024-01-02
同學(xué)你好,是可以的,所得稅申報的時候是按照累計利潤申報的,累計后仍有盈利再交所得稅
2022-01-12
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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