你好,你們單位是一般納稅人嗎?
我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說(shuō)法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來(lái)要交5萬(wàn)的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬(wàn),最后交2萬(wàn)就可以。是這樣理解嗎?
老師您好,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額怎么計(jì)算呢?它底是用應(yīng)付賬款(包含增值稅)乘以折扣,還是用那個(gè)實(shí)際成本去乘以折扣呢?麻煩解釋一下,有點(diǎn)搞不清楚
老師,我做這題的時(shí)候有疑問(wèn),我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺(jué),還是說(shuō)你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問(wèn)是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫(kù)的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來(lái)應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫(xiě)啊?
老師好,收入、成本都是不含稅的金額,有個(gè)疑問(wèn)就是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候公司要交增值稅,但這增值稅對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)有影響,但公司實(shí)際上是付錢(qián)出去了,這增值稅對(duì)賬有什么影響?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
你是一般計(jì)稅的嗎?
是呢,一般納稅人
是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,你的進(jìn)項(xiàng)只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣,比如你購(gòu)買(mǎi)辦公用品,對(duì)方給你開(kāi)了專票,也可以抵扣的。