你好,你們單位是一般納稅人嗎?
老師您好,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額怎么計(jì)算呢?它底是用應(yīng)付賬款(包含增值稅)乘以折扣,還是用那個(gè)實(shí)際成本去乘以折扣呢?麻煩解釋一下,有點(diǎn)搞不清楚
老師,我做這題的時(shí)候有疑問,我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺,還是說你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫???
老師好,收入、成本都是不含稅的金額,有個(gè)疑問就是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候公司要交增值稅,但這增值稅對利潤表沒有影響,但公司實(shí)際上是付錢出去了,這增值稅對賬有什么影響?
老師您好,請問:稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
你是一般計(jì)稅的嗎?
是呢,一般納稅人
是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來的,你的進(jìn)項(xiàng)只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣,比如你購買辦公用品,對方給你開了專票,也可以抵扣的。