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老師您好:公司老板就認(rèn)為增值稅繳納就是是收入減去成本的差額乘以稅率,但實(shí)際賬務(wù)處理不是這樣啊,這個(gè)怎么解釋???

2024-01-15 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-15 11:57

你好,你們單位是一般納稅人嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:57

你是一般計(jì)稅的嗎?

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快賬用戶8889 追問(wèn) 2024-01-15 11:57

是呢,一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:59

是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,它是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,你的進(jìn)項(xiàng)只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣,比如你購(gòu)買(mǎi)辦公用品,對(duì)方給你開(kāi)了專票,也可以抵扣的。

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你好,你們單位是一般納稅人嗎?
2024-01-15
你好,同學(xué)。用不含稅價(jià)格乘以折扣,增值稅不做任何處理。因?yàn)檫@個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用相當(dāng)于企業(yè)提前收回款項(xiàng)的融資費(fèi)用,和實(shí)際交易沒(méi)有關(guān)系
2021-03-11
你就直接告訴他虧損只是針對(duì)企業(yè)所得稅的
2024-04-24
對(duì)的,是的,是這么做的
2023-09-16
你好,這個(gè)你只能按稅務(wù)局核定的來(lái)。 你不收,但是要繳稅。
2024-11-15
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