你好,你們單位是一般納稅人嗎?

老師您好,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額怎么計(jì)算呢?它底是用應(yīng)付賬款(包含增值稅)乘以折扣,還是用那個(gè)實(shí)際成本去乘以折扣呢?麻煩解釋一下,有點(diǎn)搞不清楚
老師,我做這題的時(shí)候有疑問(wèn),我不知道是我刷題出現(xiàn)了錯(cuò)覺(jué),還是說(shuō)你們答案解析根本就不是同一人做的,具體疑問(wèn)是這樣:這個(gè)商業(yè)折扣,是按照實(shí)際折扣后的價(jià)格去入賬,但是這個(gè)稅,我在刷題庫(kù)的時(shí)候這個(gè)稅依然是按照原價(jià)去乘以稅率的,可是,這個(gè)題里面用的是折扣后的價(jià)格去乘以稅率的,天,我真的好懵逼啊,老師求解答
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來(lái)應(yīng)該要按照這個(gè)差額繳納15690.35的增值稅,但是申請(qǐng)了加計(jì)扣除這個(gè)月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個(gè)增值稅的分錄是要怎么寫(xiě)???
老師好,收入、成本都是不含稅的金額,有個(gè)疑問(wèn)就是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候公司要交增值稅,但這增值稅對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)有影響,但公司實(shí)際上是付錢(qián)出去了,這增值稅對(duì)賬有什么影響?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):稅負(fù)率是 用 增值稅申報(bào)表中的“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”做分子是吧?也就是實(shí)際繳納的金額,然后不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入作為分母,這樣做除法,就可以得出稅負(fù)率,是這樣計(jì)算嗎?蟹蟹
老師如果賬戶(hù)凍結(jié)原因,子公司來(lái)代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開(kāi)了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開(kāi)電子發(fā)票的情況說(shuō)明
跨境電商小規(guī)模公司國(guó)內(nèi)出口韓國(guó)公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開(kāi)普票. 跨月沖紅,需要對(duì)方確認(rèn)嗎?
一般納稅人必須要做賬嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)表里面 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)要分開(kāi)填寫(xiě)嗎?是不是只要填個(gè)人部分繳納的?
老師,我們單位的賬從代賬公司接過(guò)來(lái),那我的電子賬在代賬公司那,電子賬怎么交接過(guò)來(lái)
土地使用權(quán),用于開(kāi)發(fā)商品房,計(jì)入“開(kāi)發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷(xiāo),而是在商品房銷(xiāo)售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷(xiāo)售成本。 老師這句話(huà),對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來(lái),后來(lái)股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來(lái)股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來(lái),說(shuō)是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來(lái)里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門(mén)窗廠(chǎng)是老板跟弟弟一起開(kāi)的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門(mén)窗的業(yè)務(wù)都有多少錢(qián)沒(méi)收回 還有因?yàn)殚T(mén)窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門(mén)窗廠(chǎng)負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰


你是一般計(jì)稅的嗎?
是呢,一般納稅人
是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話(huà),它是銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)的,你的進(jìn)項(xiàng)只要是生產(chǎn)辦公用的都可以抵扣,比如你購(gòu)買(mǎi)辦公用品,對(duì)方給你開(kāi)了專(zhuān)票,也可以抵扣的。