借應交稅費、應交增值稅銷向73976.95, 應交稅費、應交增值稅專出未交增值稅 貸應繳稅費應交增值稅進項142039.93 你這個進項大于銷項,怎么還需要交稅?
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫?謝謝
老師,請問每個月進項、銷項稅額憑證做完,繳納增值稅時,要怎么做憑證???可以麻煩老師寫一下對應的分錄嗎,謝謝,還有個問題啊,應交增值稅-進項稅額和應交增值稅-銷項稅額期末可以有余額吧
你好,請問一般納稅人銷項稅額18,進項稅額10,上個月留底10,那么繳納增值稅計提和下月繳納時以及結轉的分錄怎么寫,麻煩帶上數(shù)寫一下,謝謝,上月留底在應交稅費未交增值稅這里面
老師,11月進項轉出多交32582.35,12月的銷項稅是1344221.66,進項稅是1317254.47.這個月做進銷項的結轉,應該怎么做才是對的?麻煩您幫我做一下會計分錄,把數(shù)字都填寫上,謝謝啦
老師您好,請問我現(xiàn)在賬上有下個月要繳納的增值稅323和城建稅16.16,待認證進項稅26443,那我怎么做計提分錄和月末怎么結轉增值稅呢?謝謝
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎