你好是的,四季度計提,然后一季度交
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計提的時候把差額補上再補繳嗎?
老師,股東注資的印花稅一般是什么時候申報,第四季度還是第三季度
老師匯算清繳的時候我第四季度印花稅沒計提可以不
老師,我們小規(guī)模,23年第四季度的時候計提的印花稅,24年第一季度的時候再交印花稅還是?
老師,23年第四季度的印花稅沒有計提,今天才剛補交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務?還要調整23年第四季度的報表嗎?
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補,但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實繳了十萬元,這個實繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務收入貸營業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊時資金200萬,a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉讓市場價值70萬,怎么交稅
老師,什么公司需要計提工費經(jīng)費
謝謝老師
你好,不用客氣的了,滿意請給五星,謝謝。