借其他應(yīng)付款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
老師,之前每個(gè)月拿到手續(xù)費(fèi)銀行回單時(shí),我入賬,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在從銀行開具了手續(xù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
您好,老師,我們銀行手續(xù)費(fèi)之前都是用回單做賬。現(xiàn)在收到銀行的手續(xù)費(fèi)專票怎樣入賬呀
老師,我看到你們真賬實(shí)操,做銀行回單手續(xù)費(fèi)實(shí)際,直接是借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)。 貸方:銀行存款 現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)不是都要憑發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?還能按之前那樣直接回單做費(fèi)用?
老師,我們的銀行手續(xù)費(fèi)在拿到銀行回單時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出 貸:銀行存款 現(xiàn)在向銀行申請(qǐng)了開手續(xù)費(fèi)發(fā)票,拿到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票后,需要怎么做賬?
收到銀行手續(xù)費(fèi)專票,之前手續(xù)費(fèi)做賬分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在收到專票怎么入賬
公司前年申請(qǐng)下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上