你好,利息收入屬于財務(wù)費用,屬于財務(wù)費用支出的抵減項沖減,如果你這個利息收入應(yīng)該屬于賬戶的結(jié)息收入,直接在財務(wù)費用下面設(shè)置一個結(jié)息收錄。

老師你好 我想咨詢一下企業(yè)之間的借款利息收入是計入“利息收入”還是“財務(wù)費用-利息收入”?一般企業(yè)來講
老師,你好。請教下這題利息支出怎樣理解,為何屬于生產(chǎn)費用,利息費用不是屬于財務(wù)費用嗎?
你好,我想問一下營業(yè)利潤中包括利息費用和利息收入嗎
老師你好,我想問一下,利息收入屬于財務(wù)費用嗎?
老師你好,我想問一下,如果公司就是收取銀行利息了,我做這個分錄對嗎?借銀行貸款,嗯,借財務(wù)費用利息費用負數(shù)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
老師是這樣子做嗎?為啥利息收入的余額是個負數(shù)呀?
你好,利息收入是做為財務(wù)費用的沖減,在財務(wù)費用借方負數(shù)表示。
你是說在第一個財務(wù)費用的貸方金額放到借方,然后做成負數(shù)。
只是以前會計就是這么寫的,我現(xiàn)在能直接改嗎?
你好,他這么寫是按照準則來說是沒有問題,但是你在財務(wù)軟件里面做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,你財務(wù)費用是轉(zhuǎn)不出去的,這個利息收入他在貸方,他應(yīng)該用借方負數(shù),你可以對它進行調(diào)整。
你好,正常收到銀行的利息收入? 借:銀行存款? 借:財務(wù)費用 借方負數(shù)? 因為損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候財務(wù)費用屬于損益類科目 只能取借方的數(shù)。如果能取到數(shù) 做到貸方也可以。
嗯,手動做賬的話是不是就不影響?
你手動處理的話,也得走借財務(wù)費用負數(shù),然后借銀行存款,然后你在做轉(zhuǎn)損益的時候,就統(tǒng)一的從貸方轉(zhuǎn)出去,轉(zhuǎn)到本年利潤的借方。
好的,老師,還有個問題。這個結(jié)轉(zhuǎn)的憑證為什么要加入主營業(yè)務(wù)收入科目?
就是這個主營業(yè)務(wù)收入科目的借方,然后本年利潤反而在貸方下面是費用。
你好。這個憑證是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,它的原理就是你的收入要從借方轉(zhuǎn)出去,轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,
那這個費用呢,轉(zhuǎn)到收入了嗎?
你好,同學。費用在期末要進行結(jié)轉(zhuǎn),從它的反方向貸方轉(zhuǎn)到本年利潤里面去。
這個憑證同學應(yīng)該是在期末你的軟件里面應(yīng)該自動設(shè)置好的,只要你把當期的收入和費用都記完賬之后,你點隨意結(jié)轉(zhuǎn),它應(yīng)該是自動生成的一張憑證,然后轉(zhuǎn)完之后呢,你通過科目余額表去查看一下,是相關(guān)的收入和費用的余額都是零,都平了,就說明你轉(zhuǎn)對了。