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Q

平時有計提研發(fā)費用,但利潤表已經(jīng)嚴重虧損,申報所得稅時可以不使用研發(fā)費用加計扣除嗎?匯算清繳的時候也不使用研發(fā)費用加計扣除可以嗎?

2024-01-14 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-14 10:36

您好,這個的話匯算清繳,都是虧損了,也沒法扣除的了呀

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快賬用戶7667 追問 2024-01-14 10:38

那是不是可以不使用?因為申報系統(tǒng)老是提示我有研發(fā)費用可以加計扣除

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:41

您好,嗯對,是可以不用

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快賬用戶7667 追問 2024-01-14 10:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-14 10:49

不客氣的理解了就好

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您好,這個的話匯算清繳,都是虧損了,也沒法扣除的了呀
2024-01-14
你好可以的操作可以這樣
2023-07-05
增值稅的需要 所得稅的不用 第三季度開始就可以加計扣除 之前不可以
2022-01-01
你好還是可以繼續(xù)銷售的
2023-12-23
你好,肯定會退稅的,放心好了
2021-01-08
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