這個只是營業(yè)收入,跟其他收入收益無關
、某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%0孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元。已知業(yè)務招待費所得稅前扣除限額為實際發(fā)生額的60%與當年營業(yè)收入的5%孰低。要求:計算業(yè)務招待費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。
#提問#老師,企業(yè)所得稅前扣除招待費,發(fā)生額的60%,全年銷售收入的0.5%,是兩樣都超,那怎么計算扣除金額?
匯算清繳里業(yè)務招待費的扣除比例,請問營業(yè)收入是指不含稅的吧,是否包括營業(yè)外收入和其他收入?
老板轉入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務怎么處理?
勞務發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學堂目前的課程,我以這些為學習放向的話,需要調整增進哪些課程。“年度預算、預算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務籌劃。編制財務制度,審內部審計。報表制作分析,財務報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務法規(guī),精準排查財務風險點,提供風險建議” 我情況24年取得初級,服務類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產負債表應收應付會出現(xiàn)負數(shù)。請老師給些相信指導,我很愿意結合老師建議調整
個體工商戶的財務處理和報稅有什么不同?
那營業(yè)收入是0,投資收益有數(shù),有招待費,并且取得發(fā)票,招待費能扣除嗎?
這個只能全額做納稅調增了