同學您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,我們的進貨方在我們銷售完成后會給客戶一些返利,這些返利下來后我們再給客戶打款,走公戶可以嗎,這樣就是公轉(zhuǎn)私了,然后我們的進貨方給我的返利都是開紅字信息表的形式,這樣計提和開紅字信息表以及給客戶打款的時候都是怎么做賬呢
我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票 開了紅字信息表 是銷售方給我們來開紅字發(fā)票對吧
供貨商給的銷售返利怎么做賬 已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表給對方 款打入對公戶
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認信息表后,對方開紅字發(fā)票給我們?
老師,晚上好,我司是供應(yīng)商,客戶開發(fā)紅字信息表退貨,我司開出紅字發(fā)票給對方,請問我司怎么入賬
老師,合同銷售的印花稅之前是多少,現(xiàn)在是多少,從什么時候變更的
老師,你說我賬上應(yīng)交稅費有0.39,不知道是怎么剩下的,我想給結(jié)平了怎么做憑證呢?
夠買大米,桶裝水,煤氣計入什么科目
5月份的社保,申報了,但是忘記繳費了,現(xiàn)在交會有影響嗎?
老師,待認證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項科目,一直都是進項稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓機構(gòu)的老師住宿費沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價是1415.09,稅是84.91…做賬是價稅合計入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時,需要拆開入賬??如果是價稅合計,季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報銷,沒人來報銷,所以也就沒有做費用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
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我們是銷售方
同學您好,您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
你沒看懂我的問題 我們公司是客戶 然后跟供貨商進了一批貨 供貨商給我們銷售返利 給對方開了紅字發(fā)票信息表
同學您好,客戶就是采購方不是銷售方,按第一組分錄
那我是用主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品
同學您好,已實現(xiàn)銷售的用成本,沒有還在庫用庫存商品