同學(xué)你好,是對的,可以的
老師!可以麻煩您根據(jù)這個需要做的會計分錄 ,將每個科目拓展開寫出來嘛?不用舉例,只需要告訴我寫哪些科目,如第一題:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本這樣的
老師!可以麻煩您根據(jù)這個需要做的會計分錄 ,將每個科目拓展開寫出來嘛?不用舉例,只需要告訴我寫哪些科目,如第一題:借:銀行存款 貸:實(shí)收資本這樣的可以嗎?
老師,您好, 今天看到合同結(jié)算這個科目了,這個科目是在最后結(jié)算的時候用嗎,看了一下教材,說是在借方就是和合同資產(chǎn)相同,在貸方就是和合同負(fù)債一樣,老師您能給簡單介紹一下嗎
老師,麻煩您幫我看下我這個科目還分錄做對 了嘛,我把合同結(jié)算科目增加在資產(chǎn)了,這樣的借貸可以嘛
老師,能麻煩您一下嗎?我請教您一下嘛,就是那個您給我的表格財務(wù)軟件,在使用過程中,科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等每個月的結(jié)束后,我的科目余額表的借貸方的數(shù)據(jù)是從使用表格到今天相關(guān)科目借貸的累計呢?請問您一下這個科目余額表怎么體現(xiàn)當(dāng)前這個月的借貸數(shù)據(jù)而不是累計數(shù)據(jù)呢的
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
老師,請問我用財務(wù)軟件關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存軟件,財務(wù)軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細(xì)科目嗎?因為二級明細(xì)科目導(dǎo)進(jìn)來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進(jìn)入二級明細(xì)科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費(fèi)用都?xì)w公司承擔(dān),這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應(yīng)納稅所得額嗎
我們的產(chǎn)值收入結(jié)轉(zhuǎn)是含稅的,我的賬上是該記含稅的還是不含稅的收入結(jié)轉(zhuǎn)呢
同學(xué)你好,按照不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)