同學(xué)您好,計提時借:信用減值損失 貸:壞賬準備 發(fā)生壞賬借:壞賬準備 貸:其他應(yīng)收款
老師之前投標質(zhì)保金收不回來,掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要注銷。需要怎么做分錄,謝謝。是借方營業(yè)外支出~其他,貸方:其他應(yīng)收款某某公司嗎
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
我們公司借給其他公司的款,之前掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在錢收不回來,我要怎么處理這筆賬務(wù),分錄怎么寫
老師好,一個往來單位之前借我公司的錢,我給他掛的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在給這個公司開了一張票,能掛其他應(yīng)收款嗎,還是必須掛應(yīng)收賬款
你好老師,老板拿過來的發(fā)票開的是水產(chǎn),但實際上是吃飯的錢,這個我能入賬嗎,入哪里去呢?
老師,員工社保公積金的繳納基數(shù)比工資高,這樣是可以的嗎
老師:面試的員工上了2天班,第3天走的時候工資發(fā)了,但是個稅申報的時候發(fā)現(xiàn)她的名字跟身份證不對,聯(lián)系不上,個稅工資只能少于實發(fā)工資,老師,這個怎么處理???
老師,北京市申報城鎮(zhèn)土地使用稅,上半年報一次,下半年報一次,為啥申報表計稅依據(jù),寫的是土地面積除2
A公司是B公司的股東,A給B貨幣投資10萬元,那么兩家公司入賬時都需要哪些資料憑證,除了銀行流水還要什么?
老師,我們公司轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)公司代發(fā)工資時的分錄怎么寫???
您好!發(fā)2024年8月工資時,把貸:其他應(yīng)收款 錯錄成 其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以這樣調(diào)整嗎?備注:更正2024年9月XX號憑證錯錄的科目;借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款。 就只更正錯誤的科目,不沖紅全額憑證了,可以嗎?
老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結(jié)算款,如圖,其他應(yīng)付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應(yīng)收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
老師,公司原購買的車子入固定資產(chǎn),全部一次性計提折舊,現(xiàn)在處理過戶開票5000,請問這個入營業(yè)外收入嗎
老師好,計算應(yīng)收賬款占用資金,經(jīng)濟訂貨量占用資金,存貨占用資金時,有時又是乘以單價,有時又是乘以單位變動成本,是如何區(qū)分呀,有點暈。算占用資金時候,什么時候乘以單價,什么時候乘以變動成本呢
信用減值損失到哪里去呢
同學(xué)您好,轉(zhuǎn)本年利潤
那這個信用減值損失屬于負債類科目,怎么轉(zhuǎn)本年利潤
同學(xué)您好,信用減值損失是損益科目壞賬準備是資產(chǎn)備抵