民營非企業(yè)或者社會團體需要計提所得稅,所得稅是沒有附加稅的。希望回答對你有幫助
我們是根據(jù)利潤表來申報季度預繳所得稅的,但是要計提所得稅的時候沒有申報所得稅怎么知道金額?
民辦非企業(yè),小規(guī)模,小微企業(yè)。10月建賬的,我本來忘了在12月計提所得稅。然后就申報了。那現(xiàn)在想在12月補計提所得稅的金額,但是要怎么操作?更改電子稅務局的財報?然后所得稅報表不用改(稅前利潤)?但是計提所得稅是入了“其他費用”科目的
民營非企業(yè)或者社會團體需要計提所得稅附加稅嗎?要的話用什么科目?申報所得稅報表的時候是不是要把計提的所得稅剔出來才是申報的利潤額?
您好老師,我們是民非會計制度核算的,請問所得稅計提的時候是記在“其他費用-所得稅費用“科目嗎?業(yè)務活動表的”非限制性資產(chǎn)“增加額里面包含了所得稅費用,那每季度預提的時候是不是要把之前計提的所得稅補回去算利潤總額呢?
公司籌建前期老板預先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
小規(guī)模超30萬,開的專票和普票都有,稅率開1%。增值稅申報表第一第二行是填1%對應的不含稅收入嗎?還是要轉成3%?下面減免稅那行填不含稅收入*2%?
按照開票1%不含稅收入填寫,減免稅額不需要填寫