你好,企業(yè)所得稅按季度申報的,這個是一個季度計(jì)提就行,這個是根據(jù)你累計(jì)來。
老師好,小規(guī)模公司如果是季度繳納企業(yè)所得稅的話,那到年底12月的賬不是1月做嗎?這個計(jì)提是放在12月計(jì)提還是1月計(jì)提?
老師,季度申報的小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是季度末計(jì)提還是每個月都需要計(jì)提的啊?
老師,小微企業(yè)就是小規(guī)模企業(yè)是吧,銷售額每月超過30萬,每月要計(jì)提增值稅嗎?還是第二個月扣款的時候再做分錄,如果需要計(jì)提分錄怎么做
老師,請問企業(yè)所得稅交稅在前,做賬在后導(dǎo)致繳納的稅額和賬面有差額,每個季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎,還是12月份的時候一筆提。如果是每個季度都計(jì)提是按預(yù)繳的提還是按賬面提呢?
老師,小規(guī)模企業(yè),這個增值稅、地稅、企業(yè)所得稅、都是每個月每個月累計(jì)的金額嗎?例如11月的地稅計(jì)提金額是20,企業(yè)所得稅是30,那12月計(jì)提的時候是計(jì)提累計(jì)還是當(dāng)月的?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
增值稅和附加稅,它是按季度小規(guī)模的增值稅也不用計(jì)提,他也不用結(jié)轉(zhuǎn),直接如果需要支付就做支付,不需要支付的結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。