咱要是現(xiàn)金收款的做現(xiàn)金收入是這樣 采購成本那個業(yè)務(wù)沒發(fā)票咱可以正常做賬,就是沒有成本發(fā)票不能稅前扣除是這樣的。匯算清繳納稅調(diào)整。
老師您好,我想問一下,我們公司有一筆2019年的成本已經(jīng)入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金但是對方公司2020.6月也沒有開發(fā)票也沒有收錢,已經(jīng)跨年了怎么處理呢
我們是生物小公司,倉庫收發(fā)貨都沒弄起來,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是根據(jù)發(fā)票做的,想問下應(yīng)該怎么弄起來。收入有服務(wù)費和試劑銷售等,這個庫存怎么分類呢
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當(dāng)時這個貨物沒有做庫存商品,已經(jīng)賣了。而且我公司現(xiàn)在已經(jīng)不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應(yīng)付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票,老板現(xiàn)在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務(wù)處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
請問老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫存,今年開始需要做庫存,但是有一批貨物,去年收到的進項發(fā)票已經(jīng)進行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進行銷售,請問這個成本怎么辦
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時賣家給我們開一張票,賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結(jié)算成本時能不能直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沒設(shè)置庫存商品、原材料等科目
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔(dān),怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)憑證分配好一點,還是自己編制
這個題目的答案不對吧?2024年計折舊是不是分兩個階段,2024年1月至11月為一個階段,2024年12月為另一個階段
老師,個體戶逾期申報了會被罰款嗎
建筑業(yè)土建,簽了專業(yè)作業(yè)承包合同,我方是乙方,能再找施工隊協(xié)助干活兒嗎
具體內(nèi)容里前三行是啥意思
老師您這意思就是說哪怕采購成本就是有一個收據(jù)發(fā)票也行是吧?
是這個現(xiàn)金收款一共29,000多呢,是不是金額有點大???
對呀,就是沒有發(fā)票,咱也正常入賬,正常銷售的時候正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。匯算清繳納稅調(diào)整就可以。 要是沒有發(fā)票,咱就用實際的收據(jù)入賬也行。
是這個現(xiàn)金收款一共29,000多呢,是不是金額有點大???
現(xiàn)金超過1000元就不能現(xiàn)金支出的。 所以說這個金額是有點大。
但是要是真實業(yè)務(wù)你已經(jīng)發(fā)生了這樣的,那你就真實的實際付賬就行了。
好的,老師就是說,嗯不管什么原因吧,他這個褲子他這個嗯收款是對公付不了,嗯具體現(xiàn)金庫存現(xiàn)金收款,那有什么方式,或者說我還有必要就是想方設(shè)法讓他讓對公轉(zhuǎn)賬嗎?因為金額也是2萬多嘛,3萬塊錢
讓購買方直接把錢打到咱的對公賬戶就可以了。
就是單位的業(yè)務(wù)最好是對公轉(zhuǎn)賬。不要收現(xiàn)金是這樣的?,F(xiàn)金超過1000元就不讓現(xiàn)金支付了,不符合現(xiàn)金管理規(guī)定。