你好,同學,這個沒事的,一般企業(yè)12月份就是高一些

老師,請問,我們公司12月17號轉為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結轉成本嗎?
老師好!我想問下我們在2020年10月份申報的個體經營所得成本填高了,在今年的年度匯算清繳時候能不能直接把成本填少?會不會導致之前繳納的經營所得稅變少?這樣會不會有納稅風險?
老師你好,咨詢一下!我這里有一個這個情況!去年3月份,不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票,是我1月份申報的!導致我3月份申報的時候,應交稅費就為負數(shù)!當時去大廳修改申報的。然后7月份,專管員又叫我們去修改!修改后,當時就補繳了增值稅和附加稅!然后之前會計7月份做賬的時候,就沒有補計提附加稅和增值稅!導致現(xiàn)在增值稅未負數(shù),這個負數(shù)增值稅我怎么做帳,調整到哪里去呢?
老師好,有個問題請教一下。我們公司1-11月的增值稅的稅負是0.2%,在12月申報的時候調成了0.22%,導致12月繳納的增值稅比之前月份多,請問會不會在稅局那邊引起預警,有沒有風險?
老師好,我們是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨區(qū)域涉稅,預繳了增值稅14678.9元,附加稅合計1467.9元,會計分錄咋寫?然后1月份申報12月增值稅時,沒有去抵減這部分增值稅,正常申報繳納增值稅(12月份也繳納增值稅=銷項-進項,會計分錄也只寫了12月份申報的),但是預繳的沒有寫,想問一下咋寫會計分錄
老師,這個計提折舊,銷售部門為何會合并呢?明細賬的折舊不是按型號分開做的臺賬嗎?登記明細賬時,不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產負債表又是有數(shù)據的,這樣我接過來怎么調好些呢,我接著他們數(shù)據初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產負債表上的數(shù)不一致了,應該如何處理呢?
我們是沙場,給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個我知道,請給出個能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請問一下個體工商戶是定額每個月5萬額度,全年開票35萬,報年報的時候是按實際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質去d單位投標,中標后,實質是b在和d發(fā)生實質(送貨)銷售業(yè)務,從a購進(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進項稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個其他應收款明細賬是平的,但資產負債表又是有數(shù)據的,這樣我接過來怎么調好些呢,我接著他們數(shù)據初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產負債表上的數(shù)不一致了?應該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產和每股市價,都是用股東權益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報報稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個體戶經營超市10月份交的稅費是1234.13會計分錄怎么做
免稅的農產品,進項稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應交稅費-待抵扣進項稅額 9 貸:應付賬款 100 還是庫存商品是100呢?
在最后一個月調高稅負,請問為什么要調高,繼續(xù)還是0.2%難道不行嗎?
可以的,一般按照真實的就可以的
一般實務中不會自動調整的