你好同學(xué) 以發(fā)票和實(shí)際支付價(jià)格入賬。
位真城的中藥生產(chǎn)企業(yè)色為上帶公司,是增值稅一般納稅人。2021年田作業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收人86000萬(wàn)元,2022舉2月電企業(yè)進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時(shí)聘請(qǐng)了案會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)如下事項(xiàng):(1)6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬(wàn)元,市場(chǎng)不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為450方完,企業(yè)來(lái)做住何賬務(wù)處理。計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)11月份采用預(yù)收款方式銷(xiāo)售藥品,該藥品成本1000萬(wàn)元,市場(chǎng)不含稅銷(xiāo)售價(jià)格1300萬(wàn)元;協(xié)議藥定的發(fā)貨時(shí)間為2022年1月,截化2021年底未發(fā)貨。申企業(yè)收到預(yù)收款即確認(rèn)銷(xiāo)售收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,未開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅末繳納。是否確認(rèn)收人,為什么?(3)成本費(fèi)用中含實(shí)際發(fā)放職空資15000萬(wàn)元,按照合同藥是置接給接受派遣的生產(chǎn)車(chē)間賞空資800萬(wàn)完??煽鄢嗌?(4)成本費(fèi)用中含發(fā)生職中福利費(fèi)1000萬(wàn)元、職一教譽(yù)些費(fèi)1280萬(wàn)元;撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)320萬(wàn)完,已經(jīng)最得相笑收據(jù)。可扣除多少?(5)發(fā)生廣售費(fèi)和業(yè)務(wù)置傳費(fèi)25000萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)500方完??煽鄢_少?(6)2021舉企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為多少?
老師,我們公司是企業(yè)咨詢(xún)公司,給5商家形成聯(lián)盟,他們各自出一款免費(fèi)產(chǎn)品,到店體驗(yàn)核銷(xiāo),為了促成成交,我們公司自行從電商平臺(tái)低價(jià)49元采購(gòu)進(jìn)一款水杯,打包進(jìn)這個(gè)聯(lián)盟里,形成一張聯(lián)盟卡,這個(gè)聯(lián)盟卡售價(jià)99,由于其他5家都是以后核銷(xiāo)的,所以,現(xiàn)在只有我們公司有成本,對(duì)外就是這個(gè)聯(lián)盟卡99元,購(gòu)買(mǎi)就送價(jià)值99元的一個(gè)水杯,我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)水杯的時(shí)候,公戶(hù)給平臺(tái)付款,平臺(tái)給公司開(kāi)發(fā)票,然后平臺(tái)按照客戶(hù)名單,去給他們發(fā)送水杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬合適?這個(gè)是算我們公司買(mǎi)賣(mài)水杯?還是視同銷(xiāo)售,贈(zèng)送水杯?怎么做繳納的稅最少?
老師你好,我是百貨公司會(huì)計(jì),比如我們進(jìn)一個(gè)商品5元,我計(jì)在途物資,但是我們進(jìn)貨的時(shí)候供貨商要給我們這個(gè)商品打折每次折扣都不一樣,我們這個(gè)商品入庫(kù)定價(jià)就是一開(kāi)始商家給我們的價(jià)格比如6元(沒(méi)有扣他給我們的折扣,因?yàn)槊看握劭鄱疾灰粯樱?,我在做憑證的時(shí)候這個(gè)商品就差1元錢(qián),這個(gè)問(wèn)題怎么處理呢?
老師,我們賣(mài)攝像頭模組,客戶(hù)會(huì)需要下載一個(gè)app進(jìn)去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣(mài)給我們的客戶(hù)。我們客戶(hù)做攝像頭成品的。 app攝像頭會(huì)涉及一些流量使用,這個(gè)APP上面可以直接購(gòu)買(mǎi),錢(qián)就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會(huì)給客戶(hù)開(kāi)通賬號(hào),那開(kāi)通賬號(hào)的這些客戶(hù),也就是一級(jí)合作商,他們會(huì)去賣(mài)這個(gè)流量套餐,我們賣(mài)給客戶(hù)100,客戶(hù)也可能賣(mài)到150,溢價(jià)50部分屬于客戶(hù),那100里面不同客戶(hù)會(huì)約定不同的分成比例,比如說(shuō)按訂單金額3成分客戶(hù),那就是30元加溢價(jià)的50元,一共80元都是要分客戶(hù)的 對(duì)于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開(kāi)票收入,如果終端消費(fèi)者需要開(kāi)發(fā)票找我們。
老師,你好,就是我們公司采購(gòu)的物料,經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購(gòu)的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過(guò)了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開(kāi)票呀?比如,2023年1月購(gòu)買(mǎi)了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價(jià)100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開(kāi)票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購(gòu)B物料10PCS,含稅金額10000元(單價(jià)1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬,供應(yīng)商開(kāi)票(開(kāi)B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開(kāi)票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開(kāi)紅字發(fā)票嗎?幾乎每個(gè)月都有很多這種。
員工離職了,但是之前工資多計(jì)提了1000,怎么更正
老師,我們公司用在物流上的費(fèi)用,可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,
一般納稅人各種稅申報(bào)有什么時(shí)間限制
您好老師,小規(guī)模納稅人,老板用公司黑卡取備用金5000元,要辦理中石油加油卡,并開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)怎么做賬
老師,我們公司退股需要交什么稅呢,退股的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是94.14萬(wàn)
老師,21年開(kāi)票信息錯(cuò)誤,客戶(hù)要求換票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以沖紅重開(kāi)嗎
小規(guī)模納稅人各種稅申報(bào)時(shí)間限制有什么規(guī)定
老師你好,我們是水產(chǎn)養(yǎng)殖合作社,銷(xiāo)售是免稅的,去年建冷庫(kù),今年收到一張幾百萬(wàn)的建筑專(zhuān)票,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以申請(qǐng)退稅嗎,,
員工出差付款的加油費(fèi)發(fā)票抬頭公司名稱(chēng)填:**公司(個(gè)人),后面還在公司名稱(chēng)后面填了(個(gè)人)這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎
老師,24年的政府非稅收入票據(jù)成本票,現(xiàn)在要收回,這次款項(xiàng)不需要我們交了,我自接在25年沖沖可以嗎
入庫(kù)金額也是按照發(fā)票金額嗎?我們?cè)诤镁弥熬桶凑针S貨同行金額入庫(kù)了啊,
你好同學(xué),是的。如果可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,要作價(jià)稅分離。以前的可以調(diào)整。
但是,我們是一家醫(yī)院,每次采購(gòu)的藥品按照隨貨同行價(jià)格入庫(kù),然后給患者計(jì)費(fèi),藥品公司也是偶爾給予一次優(yōu)惠,我們貿(mào)然改入庫(kù)價(jià)格,患者那邊的藥品價(jià)格就變動(dòng)了,
能不能按照隨貨同行價(jià)格入庫(kù),少付款的部門(mén),做營(yíng)業(yè)外收入
你好同學(xué),這樣作也是可以的。
原則上應(yīng)該沖減多計(jì)的庫(kù)存商品成本
好的,如果我們按照優(yōu)惠前的金額入庫(kù),會(huì)計(jì)做賬按照實(shí)際付款金額,這樣可以不
這可以,因?yàn)闀?huì)計(jì)是核算金額的,他可以把金額扣除
好的,謝謝您
客氣了,祝工作順利!