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你好,老師,11月底,購買了個(gè)1500元的固定資產(chǎn),也入了賬,分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 12月份,因賬號錯(cuò)誤被退回,核實(shí)好賬號后,又轉(zhuǎn)了過去,這個(gè)怎么做會計(jì)分錄?

2024-01-13 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 10:25

借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付出去再做相反的。

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借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付出去再做相反的。
2024-01-13
都是當(dāng)月的支出,退回,你可以直接做正確支付那筆就可以的
2020-08-07
你好? ? ? 你直接做紅字分錄處理 了? 在去調(diào)整轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄。? 然后去調(diào)整你的折舊額就行了。? ? ? ? ?
2020-10-26
您好,這個(gè)叉車是哪個(gè)部門使用的?
2021-05-17
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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