你好,也把合同簽字那些一起放進去更好哈,這么做可以的
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認收入,記借: 應收賬款,貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當期到底可不可以確認收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進項稅的增值稅專用發(fā)票?
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因為之前一直都銷售是后期成立的公司,機器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分攤,但是賬上又沒有機器,我就有點不知道怎么做了。在一人工費這里,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師,我公司是種植稻谷的,只有一個季度種植,稻谷已全部銷售完,庫存商品也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完,但是因為采購的人還有一張收割發(fā)票沒有給,當是不知道,現(xiàn)在才給,我可以直接就這張發(fā)票從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
好的,非常感謝老師
好的。不用謝,記得給我好評哦