你好:你營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍有出租房屋范圍沒(méi)?
一般納稅人公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不是租賃,把辦公場(chǎng)所一部分轉(zhuǎn)租給其他公司,收到的租金按9%的開(kāi)嗎?可以報(bào)無(wú)票收入吧?不然,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有租賃這一項(xiàng),還得去稅務(wù)添加吧?
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在每個(gè)月銷(xiāo)售收入快100萬(wàn)了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷(xiāo)售快200完了。全部都是無(wú)發(fā)票的銷(xiāo)售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1%申報(bào)增值稅?200萬(wàn)的無(wú)票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
老師,我們是收房租為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,是小規(guī)模納稅人,開(kāi)發(fā)票是開(kāi)1%還是5%,我填寫(xiě)的申報(bào)表,默認(rèn)的稅率是3%呢
你好 我是小規(guī)模 搞二手車(chē)交易的 我們主營(yíng)是車(chē)輛租賃 這個(gè)季度有主營(yíng)收入了 其他業(yè)務(wù)就是幫別人開(kāi)張二手車(chē)發(fā)票 這個(gè)發(fā)票只是為了過(guò)戶(hù) 有的開(kāi)一張發(fā)票收50塊錢(qián) 有的朋友開(kāi)的不收錢(qián) 現(xiàn)在這個(gè)二手車(chē)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了5張了 申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里面只顯示租賃收入 沒(méi)有這個(gè)二手車(chē)的發(fā)票 更沒(méi)有增值稅 這個(gè)需要做賬么?
老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不做價(jià)稅分離,等到申報(bào)納稅的時(shí)候只在納稅申報(bào)表上填寫(xiě)價(jià)稅分離可以不?不如借:銀行存款1萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。等季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上收入填寫(xiě)9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)填寫(xiě)291.26.這樣可以嗎?
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
你不能按6%報(bào)哈,如果你沒(méi)有稅種你就沒(méi)有9%的欄次的,你經(jīng)常發(fā)生租賃房屋嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅率6%,租賃收入是沒(méi)季度都有,以前是季度內(nèi)開(kāi)9%的發(fā)票了,4季度忘記開(kāi)了,想做無(wú)票申報(bào)。可是只找到6%的無(wú)票填報(bào)地方。
去增加范圍核定稅種核定和稅率才行,你現(xiàn)在要考慮去大廳報(bào)