同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的如果合同撤銷或者銷售退回,并且該事項(xiàng)對(duì)納稅人的應(yīng)稅收入或財(cái)產(chǎn)總額沒有產(chǎn)生影響,那么已經(jīng)繳納的印花稅通常不需要進(jìn)行調(diào)整。
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)大于實(shí)際銷售收入,用退稅嗎?或者說購(gòu)銷合同簽了,但未開發(fā)票,但印花稅我按購(gòu)銷合同交的,行嗎?
印花稅實(shí)務(wù)問題。 我們是商貿(mào)公司,簽訂了采購(gòu)合同與銷售合同?,F(xiàn)在申報(bào)印花稅,按哪個(gè)合同來(lái)申報(bào)印花稅呢
簽了銷售合同,沒簽釆購(gòu)合同,按次申報(bào)都要交印花稅嗎?
合同印花稅 按合同金額申報(bào)了 后期合同撤銷或者銷售退回 印花稅要修改嗎
印花稅的銷售合同和采購(gòu)合同,印花稅是按銷售合同和采購(gòu)合同的不含稅金額作為印花是的計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅信息重新填上去申報(bào)的時(shí)候出來(lái)這個(gè)提示要怎么處理呢
老師好,電腦重新裝系統(tǒng)了,個(gè)稅系統(tǒng)信息怎么恢復(fù)呢
老師:我們是運(yùn)輸公司,有幾輛大貨車,加油卡是幾萬(wàn)的充,幾輛車共用,這個(gè)充值油卡時(shí)要記入待攤費(fèi)用嗎?借:待攤費(fèi)用一加油費(fèi),貸:銀行存款。然后月末分?jǐn)偅瑁褐鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本一加油費(fèi),貸:待攤費(fèi)用一加油費(fèi)嗎?還有我們高速費(fèi)也是一次充卡,幾輛車共用的,是不是也和加油一樣處理?以上這樣處理對(duì)嗎?謝謝老師
關(guān)于工資,社保,個(gè)稅的計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄,及做賬時(shí)間 月末計(jì)提做幾個(gè)分錄,次月做哪些分錄
老師 我想問一下就是關(guān)于那個(gè)固定資產(chǎn)折舊方法的計(jì)算 嗯……我看著這個(gè)公式去算的話還是會(huì)算的 但是呢 如果不看著書上的公式的話就不是很會(huì)了 這個(gè)是不是因?yàn)閷?duì)公式的不熟悉呀 是不是要多刷題還是要怎么樣呀?在備考初級(jí)職稱
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)數(shù)怎么填? 我舉個(gè)例子比如 2211-應(yīng)付職工薪酬,科目有二級(jí)明細(xì),2211.01是職工薪酬, 2211.02 是社保, 2211.03是福利費(fèi), 2211.04 是工會(huì)經(jīng)費(fèi), 2211.05 是教育經(jīng)費(fèi) 2211.06 是公積金, 回答的方式第1個(gè)數(shù)取某某科目的借方或貸方 第2個(gè)數(shù)去某某科目的借方或貸方 如果需要幾個(gè)科目合計(jì)取數(shù),那么就說哪幾個(gè)科目合計(jì)的借方或貸方。
老師您好!2025年交納的2024年殘保金計(jì)入哪一年
請(qǐng)問老師,在生產(chǎn)中消耗的黃油、期、膠帶等輔料怎么做成本核算?就生產(chǎn)四中型號(hào)的設(shè)備按品種法做成本核算?
就是按照合同的金額去申報(bào)了印花稅哦 繳納了稅款 但是最終合同撤銷了或退回了
同學(xué)您好,這個(gè)合同廢了可以申請(qǐng)退稅如果合同最終被撤銷或退回,而您已經(jīng)繳納了相應(yīng)的印花稅,您可能需要申請(qǐng)印花稅退稅。但是,是否可以成功申請(qǐng)退稅取決于當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定和具體的情況。
好的 明白 謝謝。
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