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老師,請問,我待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在所屬期10月份抵扣了,是不是就在10月份的時候做一筆把這個進(jìn)項(xiàng)稅沖掉啊

2024-01-12 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2024-01-12 14:36

你好你是打算怎么做憑證?

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快賬用戶4140 追問 2024-01-12 14:42

我是借:管理費(fèi)用,應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在抵扣了,就是:借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:44

你好是,就是這樣做

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你好你是打算怎么做憑證?
2024-01-12
你好,10月份是怎么做的分錄?
2025-01-15
同學(xué)你好 是的,你可以及時勾選抵扣認(rèn)證
2020-11-30
您好 不可以的 只能是10月前開具的發(fā)票抵扣9月的銷項(xiàng)稅額
2020-09-16
你好? 是的。 你要在申報期內(nèi)認(rèn)證后才可以抵扣的 。? 不能的。 你可以11月申報10月的增值稅。 可以用10月的發(fā)票日期或者10月之前的發(fā)票來抵扣的? ?
2020-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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