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你好老師,比如我在2023年5月份申報去年所得稅時候,職工薪酬那個表調(diào)增了幾十萬,是計提了,沒實際發(fā)放,調(diào)增那部分交所得稅了,這調(diào)增那部分職工薪酬需要我在賬上做沖減分錄還是不做

2024-01-12 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-12 13:29

你好,以后確定不支付了嗎?如果是的話,納稅調(diào)增之后,你接著紅沖就行。

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快賬用戶7122 追問 2024-01-12 13:54

第一種,現(xiàn)在稅就繳了,如果后續(xù)有錢發(fā)放工資了,繳那部分稅怎么弄,第二種,不發(fā)放了,沖紅分錄怎么寫,謝謝老師分別說下

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:55

你好。第一種納稅調(diào)減,第二種納稅調(diào)增,紅沖,借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶7122 追問 2024-01-12 13:57

好的,謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2024-01-12 14:00

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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