減免稅明細(xì)表填寫的減免稅額是不含稅收入乘以2% 不是按百分之三來的
老師好!我們是小規(guī)模建筑公司,稅種是定額征收,這個季度銷售了20多萬,累計銷售80多萬,這個月的企業(yè)所得稅20多萬,為啥報稅系統(tǒng)里不用交費(fèi)呢,謝謝了,幫我看看,
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營業(yè)外收入90萬,公司就沒有其他收入了,請問要交什么稅呢?怎么計算的呢?是打官司,對方破壞我們公司場地賠償給我們,請老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師,幫忙看下,我是廣東省惠州的公司,現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局開票,我們是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,這個是什么意思?怎么選呢?
老師請問一下個人所得稅這一章 有公司授予個人股票期權(quán) 什么時候的收入算工資薪金 什么時候算財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 我現(xiàn)在找不到這塊內(nèi)容 麻煩老師幫忙看看
老師,幫忙看下,我們是小規(guī)模,這個月開了20萬的專票,是3%的稅率的,要外地預(yù)交的話,我在跨區(qū)域申報,那里顯示的是1%預(yù)交1%,但是我一繳費(fèi)的時候出現(xiàn)這個界面,你幫忙看一下,他這個是什么意思啊?是不是我還沒超過30萬,就不用外地預(yù)交呢?但是我開的是專票呀
老師個稅扣12.57按13扣了,發(fā)工資四舍五入的0.43沒發(fā)給員工,多余的0.43這筆款分錄怎么寫?
請問,我們自己承包了地,開立了兩家同一個法人的公司A公司和B公司,后期地上種植的農(nóng)作物,由A公司自產(chǎn)自銷賣給B公司,B公司再整合后對外銷售,算不算關(guān)聯(lián)交易呢?
老師,我想問下,有個員工4月份入職但是他自己老家的社保一直沒辦利索所以這邊繳納不上社保,在5月辦理成功,但是社保那邊有滯納金了,這部分滯納金從員工工資中扣除,應(yīng)發(fā)工資是4000,社保公積金是1964.55滯納金是33.53,這樣實發(fā)工資是2001.92,我申報個稅跟計提個稅是按照那個數(shù)據(jù)計提申報呢
生產(chǎn)企業(yè)出口的進(jìn)項發(fā)票,要不要和國內(nèi)的分開開具發(fā)票?認(rèn)證勾選要分開勾選嗎?
企業(yè)所得稅中實際支付給職工的職工薪酬是不是填寫本年累計12-8月實際發(fā)放的工資
沒有信用減值科目,用資產(chǎn)減值科目可以么?
個體戶給老板開工資,要報個稅嗎?
老師小微企業(yè)減免的所得稅是不是也得確認(rèn)為營業(yè)外收入,再計算繳納所得稅?減免的增值稅是不是也要計算繳納所得稅
請問一下老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
老師,我們這賬上個人借款多呀,年底他不還,也不報個人所得稅,我和老板說明情況,如果沒被查到?jīng)]事,查到就補(bǔ)稅了?
這個是系統(tǒng)自動填寫的呀
我怎么修改呢?
同學(xué)你好 手動修改成我上面說的 不含稅收入乘以25
是乘以百分之二 不好意思
你看到?jīng)]有,整年收入,那里都是灰色的,也是默認(rèn)乘以百分之三,意思是前期也填錯了,但是前期沒有預(yù)警呀,前期怎么修改呢
四季度的可以修改,前期的怎么修改呢
前期的不用管 只改提示了的
按百分之二修改還是提示錯誤
提示什么呢 我看看
右下角啊 不是有提示嗎 我剛問了稅務(wù)局 你說錯了 就是按3%填
你主表第一欄第三欄還有第十欄都填寫了嗎
說了很多次了 是系統(tǒng)輕松填寫 自己填寫好的
我這個是普票 你是不是說錯了 專票才這樣填寫
我全部開的1%的普票,請問我為什么要填寫第一欄、第三欄
我這個七千多的收入全部是1%的普票
都是開的普票那就直接填寫第十欄免稅那里