你好,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵的
公司是一般納稅人,這類票據(jù)可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?可以入賬嗎?
一般納稅人公司的辦公用品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額吧
一般納稅人開(kāi)具普票給對(duì)方,確認(rèn)收入做銷項(xiàng)收入。開(kāi)具專票也是一樣做銷項(xiàng)收入。那收到對(duì)方是小規(guī)模的普票,是不是可以做進(jìn)行抵扣,還是必須對(duì)方是一般納稅人才能進(jìn)行抵扣,小規(guī)模給的進(jìn)行稅只能做成本呢?
一般納稅人公司,正在建設(shè),還沒(méi)有領(lǐng)稅控盤(pán),從沒(méi)有實(shí)現(xiàn)過(guò)收入,也沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)發(fā)票,但是前期投入的費(fèi)用,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有很多,都未進(jìn)行認(rèn)證抵扣,將來(lái)企業(yè)開(kāi)始開(kāi)票了,這些進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣的對(duì)吧?老師
一般納稅人開(kāi)普票也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
那這個(gè)未開(kāi)票收入以后都不會(huì)再開(kāi)票了,這樣沒(méi)影響吧?
沒(méi)事兒,因?yàn)槟愣家呀?jīng)申報(bào)了,是沒(méi)有影響的
那如果用進(jìn)項(xiàng)抵扣了銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留抵,這個(gè)會(huì)要求必須退稅嗎?
現(xiàn)在來(lái)說(shuō)也不是必須退稅的
現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)特別要求了吧
現(xiàn)在來(lái)說(shuō)沒(méi)有特別的要求