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老師您好,工資6800,社保2139(個人630自己承擔(dān),公司1509),公積金1440(個人720自己承擔(dān),公司730)。,這要怎么賬務(wù)處理

2024-01-12 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 10:42

你好,同學(xué) 借管理費用工資6800 貸應(yīng)付職工薪酬工資6800 借應(yīng)付職工薪酬工資6800 貸銀行存款6800-630-720 其他應(yīng)付款社保630 其他應(yīng)付款720

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:43

計提單位承擔(dān)部分 借管理費用社保1509 管理費用公積金730 貸應(yīng)付職工薪酬社保1509 應(yīng)付職工薪酬公積金730

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快賬用戶7791 追問 2024-01-12 10:46

那你這樣寫,其他應(yīng)付款不是還掛著嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:48

不會,這個是計提 實際交納社保沖平 借其他應(yīng)付款社保630 其他應(yīng)付款公積金720 應(yīng)付職工薪酬社保1509 應(yīng)付職工薪酬公積金730 貸銀行存款

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快賬用戶7791 追問 2024-01-12 10:54

我們資是12月底發(fā),社保是月初交,做賬的時候我可以先做工資再做社保嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 10:55

可以的,同學(xué),沒問題的

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快賬用戶7791 追問 2024-01-12 11:11

社保的計提和繳納可以填同一張憑證上嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:11

社保的計提和繳納可以填同一張憑證上嗎 可以的

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快賬用戶7791 追問 2024-01-12 11:54

本年利潤科目是屬于權(quán)益類科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:40

這個屬于利潤到資產(chǎn)負(fù)債表的過渡科目

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你好,同學(xué) 借管理費用工資6800 貸應(yīng)付職工薪酬工資6800 借應(yīng)付職工薪酬工資6800 貸銀行存款6800-630-720 其他應(yīng)付款社保630 其他應(yīng)付款720
2024-01-12
你好,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后按稅前工資金額填寫申報?
2023-02-22
你好!這樣的話需要倒推稅前工資。
2021-12-18
個人承擔(dān)的這一部分是他自己承擔(dān)還是你們單位?
2024-01-03
你好,代繳社保,通過往來核算, 先墊付再收回的,通過其他應(yīng)收款, 先收款后支付的,通過其他應(yīng)付款。
2020-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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