你好,不能抵扣就把這個進(jìn)項(xiàng)計(jì)到成本或者費(fèi)用里。
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,之前會計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認(rèn)證抵扣但未做賬)
老師我的專票抵扣系統(tǒng)上一直掛著一張專票未抵扣。應(yīng)該是對方開了,但是一直沒有送來,后期好像這樣發(fā)票也不需要了,一直沒做賬務(wù)處理。掛著的這張發(fā)票,我需不需要,認(rèn)證抵扣了。怎么做
老師,我這邊有兩張專票是沒有認(rèn)證抵扣的,是21年的發(fā)票了,但是在21年的賬上已經(jīng)記在應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了?那這兩張發(fā)票我還要認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我12月有一張抵扣發(fā)票,當(dāng)時做賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沖去年的收入成本費(fèi)用可以直接記入今年當(dāng)期損益嗎?要是不用以前年度損益,利潤分配未分配利潤會有什么影響,會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)哪里不一樣?
老師,個體內(nèi)賬,以老板私人卡運(yùn)營,是不是就以老板私人卡做賬就可以,比如給出納轉(zhuǎn)錢,就借其他應(yīng)收款出納名字,貸銀行存款(建行)老板名字
為能及時開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致上月稅費(fèi)太高,有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,到底工資和社保,個稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師 買的名酒如何是直接贈送客戶的 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好后補(bǔ)成本票,幾年內(nèi)可以用?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
怎么做分錄呢
借成本費(fèi)用類科目,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。。
老師,那這樣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有貸方余額了,就這么一直留著嗎
你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅