你好 1;? ?你沒有認(rèn)證; 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;? 可以認(rèn)證抵扣的??
收到兩張上個(gè)月的專票,對(duì)方開票賬戶開錯(cuò)了,需要重開,我這邊沒有認(rèn)證抵扣,但是已經(jīng)付款了,需要把錯(cuò)的發(fā)票退還嗎?
老師請(qǐng)問我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
老師,我這邊有兩張專票是沒有認(rèn)證抵扣的,是21年的發(fā)票了,但是在21年的賬上已經(jīng)記在應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了?那這兩張發(fā)票我還要認(rèn)證抵扣嗎?
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是不能做抵扣用,我也沒抵扣,賬上做了應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)一直掛賬,年底我怎么做分錄沖一下
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?