先結轉損益 在做這個
年末是不是最后本年利潤全結轉利潤分配,借利潤分配貸本年利潤,借法定盈余公積,貸利潤分配,最后還做分紅怎么做分錄
年末最后一筆分錄是結轉損益還是本年利潤轉利潤分配~未分配利潤呢
老師好,請問一下,年末結轉損益,虧損了,結轉本年利潤,我是先結轉本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師好,本年利潤12月借方金額代表虧損,結轉最后一張憑證應該借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤。 如果在貸方表示盈利,做相反方向憑證對嗎
老師:您好!金額KIS迷你版年底結賬的時候,編制會計分錄(虧損情況)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤,是應該先憑證過賬,結轉損益后,再手寫這張憑證,再過賬,最后期末結賬,是嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經費是根據哪些數(shù)為依據?
企業(yè)銷售農機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
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如果虧損可以不做嗎,我看賬套以前會計都沒做過
不可以 虧損也得做到
不做會有啥后果
沒有后果 這個是規(guī)定 本年利潤年末沒有余額