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12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤科目有余額?

2021-01-17 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-17 11:31

你看一下你的科目余額表 現(xiàn)在,還有多少

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 11:33

是要先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再做年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:35

是的,是按這個順序。

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 11:41

為什么結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤余額還有18w,是需要根據(jù)哪里金額來結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:43

你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),之前你截圖科目余額表看一下。

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 11:51

這個是我未結(jié)轉(zhuǎn)前截圖,我按這個期末余額結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額還是這個數(shù)字

這個是我未結(jié)轉(zhuǎn)前截圖,我按這個期末余額結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額還是這個數(shù)字
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齊紅老師 解答 2021-01-17 11:58

這個是借方余額的 是不是上一年沒結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 11:59

上一年是其他財務(wù)做的不是很清楚有沒有結(jié)轉(zhuǎn)。如果沒結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:01

一塊結(jié)轉(zhuǎn)下來就可以的

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 12:01

老師剛查了下,19年有結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:01

那你再結(jié)轉(zhuǎn)這個金額看下

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 12:10

為什么這樣結(jié)轉(zhuǎn)完余額還是沒變?

為什么這樣結(jié)轉(zhuǎn)完余額還是沒變?
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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:16

本年利潤借方負數(shù)試下的

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快賬用戶9087 追問 2021-01-17 12:18

試了還是一樣余額

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齊紅老師 解答 2021-01-17 12:54

借本年利潤負數(shù) 貸利潤分配負數(shù)

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你看一下你的科目余額表 現(xiàn)在,還有多少
2021-01-17
你好,如果是軟件做賬的借本年利潤負數(shù),貸利潤分配負數(shù), 未分配利潤貸方余額
2021-01-07
同學你好 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 如果是凈虧損,則作相反分錄. 是的
2024-01-19
是的,對的,是這么做的。
2024-01-18
您好 這個分錄是年末結(jié)賬再做
2024-01-10
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