你看一下你的科目余額表 現(xiàn)在,還有多少
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤科目有余額?
老師好,本年利潤期末余額在借方1000,年底結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄是借 利潤分配一未分配利潤1000 貸 本年利潤1000 還是 借 本年利潤-1000 貸 利潤分配一未分配利潤 -1000呢
老師好 本年利潤70 借本年利潤 貸利潤分配~未分配利潤 本年利潤科目期末無余額 未分配利潤科目 期末余額在貸方 老師 請問這個做的是對的吧
老師,將2023年本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目中,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這個分錄是年末結(jié)賬再做嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是看科目余額表本年利潤的期末余額,分錄是借:本年利潤-3560176.21 貸:利潤分配-未分配利潤-3560176.21
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
是要先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益再做年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?
是的,是按這個順序。
為什么結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤余額還有18w,是需要根據(jù)哪里金額來結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,你沒有結(jié)轉(zhuǎn),之前你截圖科目余額表看一下。
這個是我未結(jié)轉(zhuǎn)前截圖,我按這個期末余額結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額還是這個數(shù)字
這個是借方余額的 是不是上一年沒結(jié)轉(zhuǎn)
上一年是其他財務(wù)做的不是很清楚有沒有結(jié)轉(zhuǎn)。如果沒結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么辦?
一塊結(jié)轉(zhuǎn)下來就可以的
老師剛查了下,19年有結(jié)轉(zhuǎn)的
那你再結(jié)轉(zhuǎn)這個金額看下
為什么這樣結(jié)轉(zhuǎn)完余額還是沒變?
本年利潤借方負數(shù)試下的
試了還是一樣余額
借本年利潤負數(shù) 貸利潤分配負數(shù)