你好;? 是的; 沒有所得稅科目的;? 對(duì)的?
你好,民間非營利組織,小規(guī)模,不用計(jì)提增值稅,的計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用,附加稅是不?會(huì)計(jì)分錄是,借其他費(fèi)用。貸附加稅,企業(yè)所得稅是不?為啥是計(jì)入借其他費(fèi)用呀,不能稅金以及附加,所得稅費(fèi)用呀?
可以寫一下分錄嗎?老師,或者你看我的哪里錯(cuò)了借:預(yù)負(fù)100貸:以前年度損調(diào)一營外支出100借:以前年損調(diào)一所得稅費(fèi)用100*25%貸:遞延所得稅250借:營業(yè)外支出600貸:其他應(yīng)付款600借:應(yīng)交稅一應(yīng)交企業(yè)所得600x25%=150貸:以前年損一所得稅費(fèi)用用150借:以前年損900貸:利一未分配利潤900借:利潤分配-未分配利潤90貸:盈公一法定盈公積90
老師,請(qǐng)問民間非營利組織在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)分錄是不是:借:其他支出,貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交企業(yè)所得稅。我的軟件上沒\'所得稅費(fèi)用"這科目,用“其他支出”可以嗎?
合伙企業(yè)應(yīng)納稅所得額分配給每個(gè)合伙人后計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。預(yù)交之前計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅;繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行貸款。請(qǐng)問以上的個(gè)稅是通過其他應(yīng)收款代收合伙人的還是合伙企業(yè)承擔(dān)直接支付呢?
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?