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可以寫一下分錄嗎?老師,或者你看我的哪里錯了借:預(yù)負(fù)100貸:以前年度損調(diào)一營外支出100借:以前年損調(diào)一所得稅費用100*25%貸:遞延所得稅250借:營業(yè)外支出600貸:其他應(yīng)付款600借:應(yīng)交稅一應(yīng)交企業(yè)所得600x25%=150貸:以前年損一所得稅費用用150借:以前年損900貸:利一未分配利潤900借:利潤分配-未分配利潤90貸:盈公一法定盈公積90

2023-04-28 13:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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同學(xué)你好 問題完整嗎
2023-04-28
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-04-28
你好,什么原因不允許抵扣,這個當(dāng)時支付了嗎?
2023-06-29
你好,不做沒有影響的,你匯算清繳的時候,納稅調(diào)整明細(xì)表需要納稅調(diào)增的。
2023-07-14
晚上好,能,因為收到法院判決,這是確定的事實,不是估計的
2023-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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