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老師,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?

老師,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
2024-01-11 20:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 20:15

同學(xué)你好,這是發(fā)放工資的分錄。具體分錄應(yīng)該是:

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:17

具體分錄見下圖內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:18

借:應(yīng)付職工薪酬? ?48700貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅105?? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社???038.08?? 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)保款745.2?? 其他應(yīng)收款-個(gè)人失業(yè)金101.88?? 銀行存款或現(xiàn)金45709.84

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快賬用戶2387 追問 2024-01-11 20:21

我就這樣做的,但是我貸方的其他應(yīng)收貸方,有余額,怎么沒事呢?往哪兒消呀

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齊紅老師 解答 2024-01-11 20:42

在銀行代扣社??顣r(shí),分錄是借:?其他應(yīng)收款-個(gè)人社???038.08?? 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)保款745.2?? 其他應(yīng)收款-個(gè)人失業(yè)金101.88? ?管理費(fèi)用-社??? ?貸方:銀行存款? ? ,也就是說你原來己經(jīng)代付的款項(xiàng)在發(fā)工資時(shí)代收回來,應(yīng)該是沒有余額的 。如果你有余額,可能是你原來沒有借記其他應(yīng)收款或是金額記錯(cuò)了

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加計(jì)扣除分錄嗎 計(jì)提借銀行交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益/營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2020-08-24
同學(xué)你好,這是發(fā)放工資的分錄。具體分錄應(yīng)該是:
2024-01-11
你好,借;銀行存款,貸;其他貨幣資金
2020-07-10
借銀行存款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023-11-02
借,x費(fèi)用142.44 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)轉(zhuǎn)出142.44 借,其他收益或營業(yè)外收入23 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅23 借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅23 貸,銀行存款23
2022-09-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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