加計(jì)扣除分錄嗎 計(jì)提借銀行交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢
老師這個(gè)從一開(kāi)始分錄怎么做,這類題應(yīng)該怎么思考呢
老師這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?計(jì)提、免稅部分、繳納部分
這個(gè)的分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好,老師我想問(wèn)一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營(yíng),這合理嗎
老師 個(gè)體工商戶換法人得注銷稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說(shuō)只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個(gè)是對(duì)的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷售方,我把發(fā)票開(kāi)對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷售方開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)?
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專票還是按13%開(kāi)專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師可以舉個(gè)例子嗎,這樣好理解一些
如果是進(jìn)項(xiàng)100。 加計(jì)扣除10 計(jì)提借銀行交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除10貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入10 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除10
比如銷項(xiàng)增值稅是5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅是4萬(wàn),怎么抵減
如果公司一直進(jìn)項(xiàng)大。該怎么處理
只需要做計(jì)提 抵扣的不需要做。
如果公司一直進(jìn)項(xiàng)大。該怎么處理,進(jìn)項(xiàng)大了會(huì)引起什么,跨年的進(jìn)項(xiàng)呢?
你們有沒(méi)確認(rèn)收入的嗎
有的老師
有沒(méi)有無(wú)票收入沒(méi)有做
如果公司是小規(guī)模公司。代開(kāi)了一張專票。對(duì)方公司既沒(méi)有認(rèn)證直接把票打回來(lái)了。稅局也不給作廢。增值稅也扣了附加稅也扣了。這樣的票該怎么處理
業(yè)務(wù)沒(méi)取消不需要做其他的
那這張票還入賬嗎
需要做的 做你們的收入