同學您好,12月份的留底稅額在計算全年增值稅稅負率時是需要算進來的
上一年度有留底稅額在下一年度計算稅負時需要把這個上一年的這個留底稅額算進去嗎?
2022年12月購買的固定資產(chǎn)留底稅額,在2023年1月申報2022年12月增值稅完畢,還可以退留底稅款嗎
老師,計算增值稅稅負率,就是全年1到12月的全部收入來計算,還是怎么計算呢,還是按照交增值稅的時間來計算呢
計算2023年全年增值稅稅負率時,12月份留底稅額算進來的嗎
老師,計算24年的增值稅稅負率,1月份交23年12月的稅金,近100萬,計算在24年的稅負里嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉(zhuǎn)租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
有具體公式嗎
增值稅稅負率 = (本期應納稅額 / 本期應稅銷售額)× 100% 其中,本期應納稅額是指企業(yè)本期應繳納的增值稅稅額,本期應稅銷售額是指企業(yè)本期銷售收入總額中應稅銷售額的部分。 在計算增值稅稅負率時,需要將全年的實際增值稅稅額和銷售收入總額進行對比。而12月份的留底稅額是當月進項稅額大于銷項稅額的部分,屬于實際繳納的增值稅稅額的一部分,因此在計算全年增值稅稅負率時需要將其納入考慮范圍。
意思是本年應納稅額=本年的銷項-本年已經(jīng)勾選的進項,
同學您好,學員您好,是的,對的