你好,咱交的增值稅的時(shí)間和收入的時(shí)間一致,,如果是12月份的話,就把全年交的增值稅除以全年的收入。
老師,增值稅的稅負(fù)率是按照累計(jì)數(shù)來算還是當(dāng)月數(shù)算呢
會(huì)計(jì)說的稅負(fù)率一般指增值稅稅負(fù)率是嗎?說按全年平均值算稅負(fù),這是怎么計(jì)算的
老師,計(jì)算增值稅稅負(fù)率,就是全年1到12月的全部收入來計(jì)算,還是怎么計(jì)算呢,還是按照交增值稅的時(shí)間來計(jì)算呢
老師請(qǐng)問一下 以分期收款方式銷售一批貨物 合同約定本月收回貨款70% 下個(gè)月收回貨款30% 增值稅發(fā)票等全部收到貨款在開具 這個(gè)月要計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額是按照70%來計(jì)算 還是按照貨物的全部價(jià)款來計(jì)算
剛出來一個(gè)新政策是關(guān)于增值稅加加計(jì)抵減的,這個(gè)影響公司計(jì)算增值稅稅負(fù)嗎,就是稅負(fù)是按照原來的數(shù)值計(jì)算還是按照遞減以后得計(jì)算呢。
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
那比如23年1月交的22年12月的增值稅,包含在計(jì)算22年增值稅稅負(fù)率嗎
您好同學(xué),包含的,沒問題,