同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整就可以 都做原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做正確的分錄
請問江蘇省社保五險(xiǎn)的繳費(fèi)費(fèi)率是多少,謝謝,人員工資是歸在管理費(fèi)用里?歸在 主營業(yè)務(wù)成本里可以?企業(yè)公示系統(tǒng)里2021年度—社保信息—基數(shù)和實(shí)繳的計(jì)算公式分別是什么?謝謝,新辦公司時(shí) 投資人借1萬元給公司,分錄應(yīng)該怎么做?
20年有一筆研發(fā)費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用,在21年發(fā)現(xiàn)此筆費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入生產(chǎn)成本,但是21年賬上調(diào)整分錄做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸研發(fā)支出負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本貸研發(fā)支出,22年如果調(diào)整的話,需要怎么做 ?
老師您好,我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借:管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個(gè)一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報(bào)表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師好,我們是建筑公司今年發(fā)現(xiàn)21年度和22年度賬上給員工繳納的社保費(fèi)用應(yīng)該歸集到項(xiàng)目成本里,賬上做成了管理費(fèi)用,請問現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,分錄怎么做?
老師,你好,我們有個(gè)員工要補(bǔ)21年,22年和23.年到9月份的工資申報(bào)和社保(社保已經(jīng)繳納,工作申報(bào)要補(bǔ))請問這個(gè)分錄怎么入賬?借方是以前年度損益嗎?還是做到管理費(fèi)用工資中?謝謝
老師晚上好,請問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個(gè)工程,提供勞務(wù)和機(jī)械,適用簡易計(jì)稅么,開3個(gè)點(diǎn)的票對嗎。簡易計(jì)稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請問應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒看懂這個(gè)知識(shí)性問題總結(jié)的什么 請?jiān)敿?xì)講一下 謝謝
總分類賬問題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計(jì)扣稅法嗎?
請問個(gè)人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開進(jìn)來抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
這個(gè)已經(jīng)過了2年了,回不去了
應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
同學(xué)你好 那就 借項(xiàng)目成本 貸管理費(fèi)用 這樣
當(dāng)年的這樣做,那以前年度的怎么做分錄?
這個(gè)反結(jié)賬回去做 現(xiàn)在沒法做
通過以前年度損益調(diào)整科目不能做嗎
那你要做 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整 都是兩個(gè)涉及損益的科目
借;以前年度損益調(diào)整 貸;管理費(fèi)用。 借;工程成本 貸:以前年度損益調(diào)整
這樣做分錄對嗎
不對 你上面的分錄不對
正確的是?
借項(xiàng)目成本 貸管理費(fèi)用